单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 601.26 | 一、一般公共服务支出 | |
其中:一般公共预算拨款 | 601.26 | 二、公共安全支出 | |
政府性基金预算拨款 | 三、教育支出 | ||
二、上级补助收入 | 四、科学技术支出 | ||
三、事业收入 | 五、文化体育与传媒支出 | ||
四、事业单位经营收入 | 六、社会保障和就业支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 23.81 | |
六、其他收入 | 八、节能环保支出 | ||
九、城乡社区支出 | |||
十、农林水支出 | |||
十一、交通运输支出 | |||
十二、资源勘探信息等支出 | 597.15 | ||
十三、商业服务业等支出 | |||
十四、国土海洋气象等支出 | |||
十五、住房保障支出 | 17.21 | ||
十六、粮油物资储备支出 | |||
十七、其他支出 | |||
本年收入合计 | 601.26 | 本年支出合计 | 638.17 |
上年结转 | 36.91 | 结转下年 | |
动用事业基金 | |||
收入总计 | 638.17 | 支出总计 | 638.17 |